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                我國上市公司2018年執行企業內部控制規范體系情況分析報告
                發布時間:2019-12-27    瀏覽次數:5560    【打印此頁】  【關閉窗口】

                為全面、深入了解我國上市公司執行企業內部控制規范體系情況,財政部、證監會聯合山東財經大學,對滬深證券交易所上市公司公開披露的2018年年度內部控制評價報告、內部控制審計報告、年度報告等公開資料進行了跟蹤分析,結合我國上市公司近年來執行企業內部控制規范體系情況,以及財政部和證監會在推動企業內部控制規范體系實施和日常監管工作中掌握的有關情況,形成了《我國上市公司2018年執行企業內部控制規范體系情況分析報告》。

                報告首先對所有上市公司執行企業內部控制規范體系情況進行了總體分析。根據財政部、證監會《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規范體系的通知》(財辦會〔201230號),主板上市公司自2014年起全部實施企業內部控制規范體系。因此,報告選擇了納入實施范圍的上市公司為樣本,對執行企業內部控制規范體系的情況進行了分析。同時,為貫徹落實黨中央國務院有關防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰的決策部署,報告分別選擇了金融行業上市公司、ST類上市公司和重污染行業上市公司為樣本,對其執行企業內部控制規范體系的情況進行了重點分析:為貫徹落實黨中央國務院《關于推進安全生產領域改革發展的意見》及相關政治要求,報告對高危行業上市公司執行企業內部控制規范體系的情況進行了重點分析。


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